凤台县委组织部2018年部门决算
发布时间:2019-07-31 阅读量: 作者:
目 录
第一部分 凤台县委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县委组织部2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 凤台县委组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
九、名词解释
凤台县委组织部2018年部门决算情况
第一部分 凤台县委组织部概况
一、部门职责
根据2005年县委关于县委组织部三定方案文件的规定,县委组织部作为县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是:
(一)研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设;规划、协调和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织开展新时期党的建设理论研究;负责各类新型经济社会组织党建工作和党员队伍建设。
(二)负责对县委管理的领导班子及领导干部的考察,并提出调整配备的意见和建议;办理县委管理、代县委管理、组织部管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责部分股级干部的备案审查及干部的宏观管理工作;承办有关干部的调配、交流及安置事宜。
(三)研究制定干部队伍建设的总体规划,组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。
(四)参照试行《国家公务员暂行条例》,负责机关工作者的管理工作。
(五)研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策和制度,并组织贯彻落实。
(六)负责组织工作和干部工作的监督检查,及时向县委报告有关的重要情况,并提出相应的意见和建议。
(七)主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策,组织县委管理的干部和一定层次的青年干部的培训,指导、协调全县干部教育工作。
(八)综合协调全县知识分子和人才工作。了解掌握全县知识分子和人才工作总体情况,制定或参与制定知识分子和人才工作的有关政策,检查知识分子和人才政策贯彻执行情况;负责科技副职的选拔管理工作;参与县级专业技术拔尖人才、优秀青年科技人才、乡村优秀科技人才的选拔、管理和服务工作;组织部分优秀专家开展有关活动。
(九)负责健全党委制度和党的组织生活制度。督促指导基层党组织定期开好民主生活会,检查党的建设各项制度的落实,指导基层党委按《党章》及有关规定召开党代会。
(十)负责全县党员、党组织的统计;县委管理、代县委管理、组织部管理的干部的档案管理;负责因公出国 (境)人员的政审报批、县直部门下派干部的选调考察、管理和省市下派干部的协调服务工作;负责处理党员、干部的来信来访工作;做好新时期的干部审查和监督工作。
(十一)负责退(离)休干部工作的宏观管理,指导县委老干部局的工作。
(十二)承办县委交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,凤台县委组织部2018年度部门决算包括:部本级决算,与预算比较,增加(减少)0户。
纳入凤台县委组织部2018年度部门决算编制范围单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
凤台县委组织部本级 |
第二部分 凤台县委组织部2018年部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:中共淮南市凤台县委组织部 |
|
|
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
6,534.63 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2,823.87 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
114.53 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
26.35 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
8.03 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
3,234.83 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
10.14 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
6,649.17 |
本年支出合计 |
58 |
6,103.21 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
794.25 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
364.99 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
1,340.21 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
796.41 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
7,443.42 |
总计 |
65 |
7,443.42 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
部门:中共淮南市凤台县委组织部 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,649.17 |
6,534.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.53 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,574.71 |
2,460.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.53 |
|||
20110 |
人力资源事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011008 |
引进人才费用 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
2,432.21 |
2,317.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.53 |
|||
2013201 |
行政运行 |
386.11 |
271.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.53 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
30.10 |
30.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
2,016.00 |
2,016.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
92.50 |
92.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
92.50 |
92.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.23 |
17.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
4,029.94 |
4,029.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21307 |
农村综合改革 |
4,029.94 |
4,029.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,029.94 |
4,029.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
部门:中共淮南市凤台县委组织部 |
|
|
|
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,103.21 |
316.09 |
5,787.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,823.87 |
271.58 |
2,552.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20110 |
人力资源事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011008 |
引进人才费用 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
2,359.37 |
271.58 |
2,087.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013201 |
行政运行 |
271.58 |
271.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
38.45 |
0.00 |
38.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
2,049.34 |
0.00 |
2,049.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
414.50 |
0.00 |
414.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
414.50 |
0.00 |
414.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.23 |
17.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
3,234.83 |
0.00 |
3,234.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21307 |
农村综合改革 |
3,234.83 |
0.00 |
3,234.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,234.83 |
0.00 |
3,234.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:中共淮南市凤台县委组织部 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,534.63 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,823.87 |
2,823.87 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3,234.83 |
3,234.83 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
6,534.63 |
本年支出合计 |
55 |
6,103.21 |
6,103.21 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
544.28 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
975.70 |
975.70 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
544.28 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
7,078.91 |
总计 |
60 |
7,078.91 |
7,078.91 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
部门:中共淮南市凤台县委组织部 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
544.28 |
179.29 |
364.99 |
6,534.63 |
316.09 |
6,218.54 |
6,103.21 |
316.09 |
5,787.12 |
975.70 |
179.29 |
796.41 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
544.28 |
179.29 |
364.99 |
2,460.18 |
271.58 |
2,188.60 |
2,823.87 |
271.58 |
2,552.29 |
180.59 |
179.29 |
1.30 |
0.00 |
|||
20110 |
人力资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011008 |
引进人才费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
222.28 |
179.29 |
42.99 |
2,317.68 |
271.58 |
2,046.10 |
2,359.37 |
271.58 |
2,087.79 |
180.59 |
179.29 |
1.30 |
0.00 |
|||
2013201 |
行政运行 |
179.29 |
179.29 |
0.00 |
271.58 |
271.58 |
0.00 |
271.58 |
271.58 |
0.00 |
179.29 |
179.29 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
9.65 |
0.00 |
9.65 |
30.10 |
0.00 |
30.10 |
38.45 |
0.00 |
38.45 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
33.34 |
0.00 |
33.34 |
2,016.00 |
0.00 |
2,016.00 |
2,049.34 |
0.00 |
2,049.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
322.00 |
0.00 |
322.00 |
92.50 |
0.00 |
92.50 |
414.50 |
0.00 |
414.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
322.00 |
0.00 |
322.00 |
92.50 |
0.00 |
92.50 |
414.50 |
0.00 |
414.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.23 |
17.23 |
0.00 |
17.23 |
17.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,029.94 |
0.00 |
4,029.94 |
3,234.83 |
0.00 |
3,234.83 |
795.11 |
0.00 |
795.11 |
0.00 |
|||
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,029.94 |
0.00 |
4,029.94 |
3,234.83 |
0.00 |
3,234.83 |
795.11 |
0.00 |
795.11 |
0.00 |
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,029.94 |
0.00 |
4,029.94 |
3,234.83 |
0.00 |
3,234.83 |
795.11 |
0.00 |
795.11 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:中共淮南市凤台县委组织部 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
136.64 |
302 |
商品和服务支出 |
62.31 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
50.70 |
30201 |
办公费 |
35.84 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
40.00 |
30202 |
印刷费 |
9.61 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
4.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
20.34 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.23 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.27 |
30207 |
邮电费 |
1.47 |
31002 |
办公设备购置 |
20.34 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.03 |
30211 |
差旅费 |
11.23 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.14 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.93 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
96.80 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.63 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
96.17 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.16 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.07 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.76 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
233.44 |
公用经费合计 |
82.65 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||
部门:中共淮南市凤台县委组织部 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||
注:凤台县委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 |
第三部分 凤台县委组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计7443.42万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余794.25万元)、支出总计7443.42万元(含结余分配和年末结转结余1340.21万元)。与2017年相比,收、支总计各增加551.54万元,增长8%,主要原因:一是工资调整增加;二是项目投入加大。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计6649.17万元,其中:财政拨款收入6534.43万元,占98%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入114.53万元,占2%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计6103.27万元,其中:基本支出316.09万元,占5%;项目支出5787.12万元,占95%;经营支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计7078.91万元(含年初财政拨款结转结余544.28万元),支出总计7078.91万元(含年末财政拨款结转和结余975.70万元)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加470.72万元,增长7%,主要原因:一是工资调整增加;二是项目投入增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入6534.63万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加417.03万元,增长7%。主要原因一是工资调整增加;二是项目投入增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6103.21万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加260.35万元,增长5%。主要原因一是工资调整增加;二是项目投入增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出6103.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2823.87万元,占46.3%;医疗卫生与计划生育支出8.03万元,占0.1%;社会保障和就业支出26.35万元,占0.4%;住房保障支出10.14万元,占0.2%;农林水支出3234.83万元,占53%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为246.47万元、调整预算数为6103.21万元,支出决算为6103.21万元,完成调整预算数的100%。决算数等于调整预算数。其中:基本支出316.09万元,占5%;项目支出5787.12万元,占95%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出2823.87万元。调整预算数为2823.87万元,支出决算为2823.87万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。
2.医疗卫生与计划生育支出8.03万元。调整预算数为8.03万元,支出决算为8.03万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。
3. 社会保障和就业支出26.35万元。调整预算数为26.35万元,支出决算为26.35万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。
4.住房保障支出10.14万元。调整预算数为10.14万元,支出决算为10.14万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。
5.农林水支出3234.83万元。调整预算数为3234.83万元,支出决算为3234.83万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出316.09万元,其中人员经费233.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助支出;公用经费82.65万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县委组织部2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,凤台县委组织部机关运行经费支出82.65万元,比2017年增加49.05万元,增长146%,主要原因是组织事务增大,因此支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,凤台县委组织部政府采购支出总额20.34万元,其中:政府采购货物支出20.34万元,政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,凤台县委组织部共有车辆0辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,凤台县委组织部组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金5787.12万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,各类项目全年完满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,县委组织部严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
凤台县委组织部政务公开电话:0554-8681119
凤台县委组织部2018年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
3.80 |
1.17 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
3.8 |
1.17 |
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
凤台县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.80万元,支出决算为1.17万元,完成预算的31%,决算数小于预算数的主要原因是严格公务招待支出,厉行节约。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门决算数,为本级决算。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
凤台县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占预算数0%;公务接待费支出决算1.17万元,占预算数31%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占预算数0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,与2017年度决算相比,减少(增加)0.00万元,下降(增长)0%。2018年凤台县委组织部因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照“《转发安徽省财政厅 安徽省人民政府外事办公室印发〈安徽省省直机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知”(财行〔2015〕35号)等相关规定执行。
2.公务接待费支出1.17万元, 与2017年度决算相比,减少1.70万元,下降59%,下降(增长)的原因是严格公务招待支出,厉行节约。2018年凤台县委组织部国内公务接待共37批次(其中外事接待0批次),256人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级来人及工作调研等支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和县委县政府有关具体要求,严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》(凤政办〔2014〕60号)和《凤台县公务接待管理办法》(凤办发〔2014〕21号)等相关文件规定。
3.公务用车购置及运行费支出0.00万元,与2017年度决算相比,减少(增加)0.00万元,下降(增长)0%。2018年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年底,凤台县委组织部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
凤台县委组织部政务公开电话:0554-8681119
电子邮箱:ftxwzzb@163.com。